问题已解决

老师,你好,我想请问一下,我刚接手一家公司的账,老板让我看去年一年缴了多少税款,前面的财务发了一张12月份的科目余额表给我,应交税费借方本年累计发生额20万、贷方8万,这是取那个数据呢?

84784988| 提问时间:2020 04/10 20:02
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这借方发生额是交的税
2020 04/10 20:03
84784988
2020 04/10 20:08
全年缴纳的税款吗?我们是社区这边要我们提供公司产值及所缴纳的税费,产值就是一个公司全年的收入吧?
陈诗晗老师
2020 04/10 20:34
是的,全年的, 产值是指你的收入
84784988
2020 04/10 21:08
我看到前面一个财务发的科目余额表上,收入本年累计发生额是80多万,利润表本年累计又是300多万,到底取那个数据?
陈诗晗老师
2020 04/10 21:41
收入的话,你可以直接看你利润表里面的本年累计收入。
84784988
2020 04/11 10:18
木木老师,请教你一个问题,办公室展厅布置费用,是计入管理费用?还是当初装修费来分摊?
陈诗晗老师
2020 04/11 10:20
如果金额不大,计管理费用处理。
84784988
2020 04/11 10:21
一般多少计入装修费呢?
陈诗晗老师
2020 04/11 10:23
如果不超过5000计费用,如果超过待摊处理
84784988
2020 04/11 10:25
两张发票都是展厅布置15000,这个就要计入长期待摊费用吗?我们是小企业会计准则,之前办公室有一幅画,也是15000,我是直接计入管理费用的,
陈诗晗老师
2020 04/11 10:31
画的话费用处理并不影响。 我这展厅是属于不可独立拆分,建议待摊处理
84784988
2020 04/11 10:33
摊销按3年?
陈诗晗老师
2020 04/11 10:33
是的,不低于三年,你自行确定
84784988
2020 04/11 10:35
明细科目就写展厅布置?还是装修费?
陈诗晗老师
2020 04/11 10:44
装修费处理,一般不直接用展厅布置明细科目
84784988
2020 04/11 10:47
1、长期待摊费用是次月开始摊销吗? 2、计提库房房租费的时候,我是每月计入管理费用的: 借:管理费用-房租费(11、12月份) 贷:其他应付款-房租 今年1月份拿到发票的(总金额18000) 借:管理费用3000 预付账款9000 贷:其他应付款-房租12000 计入预付账款,再分摊后面2、3、4月份的房租费,但是到现在我们房租费还没有付,这样处理正确吗?
陈诗晗老师
2020 04/11 10:48
1.是的,一般是次月 2.分录是对的,没问题
84784988
2020 04/11 10:49
款项没有支付,计入预付账款也是可以的吗?相当于一个过渡科目?
陈诗晗老师
2020 04/11 10:59
你前面 9000没有支付?那你就不是预付了啊,直接是 借:管理费用-房租费(11、12月份 9000) 贷:其他应付款-房租 今年1月份拿到发票的(总金额18000) 借:管理费用3000 待摊费用 3000 贷:其他应付款-房租6000 你多开了发票
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