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如果跨月冲红的发票金额在申报增值税时要体现出来吗?
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速问速答你好,红冲的发票需要在红冲发票的次月申报上月增值税的时候体现出来的
2020 04/10 22:08
84785010
2020 04/10 22:51
那冲红的发票大于开具的发票怎么填申报表
84785010
2020 04/10 22:51
冲红的发票在申报表体现出来
邹老师
2020 04/10 22:51
你好,正常来说冲红的发票是不能大于正常开具的发票的
冲红的发票的发票大于开具的发票,会导致收入负数,这个时候需要做无票收入申报,使得收入大于等于0才可以正常申报的
84785010
2020 04/10 23:02
意思是增值税全部填录零吗?
邹老师
2020 04/11 09:39
你好,是做无票收入申报,使得整体收入,税额都是0,而不能是负数