问题已解决

老师,三月份开出一张红字发票,冲减二月份的发票,二月份的发票是税率为0%的出口退税发票,这张发票已在二月份增值税申报时,在“增值税申报附表一”中的“免抵退税”栏申报,三月份该如何申报?

84784951| 提问时间:2020 04/11 15:00
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,那您三月份也是在免抵退税栏次用负数表示
2020 04/11 15:15
84784951
2020 04/11 15:42
我填了负数,可是它显示“第16行第九列合计数不能为负数“,而且不让保存报表
文老师
2020 04/11 15:57
您本期没有其他数据是吧,那这样的话应该是需要到税务局窗口申报,我记得以前是不能填负数的,后来可以的
84784951
2020 04/11 16:02
我其他是内销的销售额,出口的没有
文老师
2020 04/11 16:11
如果实在填不上,您周一问下您当地税务局
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