问题已解决
支付暖气费,但没有发票怎么做账,是一般纳税人
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,借 预付账款 贷银行存款
2020 04/11 20:06
84784965
2020 04/11 20:27
货已到,当月票未到,款已付,怎么做账
紫藤老师
2020 04/11 20:29
借 预付账款 贷银行存款,等着拿到发票做账
84784965
2020 04/11 20:30
不暂估入库?
紫藤老师
2020 04/11 20:31
你可以做暂估入库的
84784965
2020 04/11 20:33
怎么做
紫藤老师
2020 04/11 20:34
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
84784965
2020 04/11 20:35
借:预付账款,贷银行存款这步分录是不是在暂估那笔分录后面
84784965
2020 04/11 20:37
我能不能写成借库存商品 贷应付暂估借预付账款。贷银行存款,票来把暂估那步冲红
紫藤老师
2020 04/11 20:49
借:预付账款,贷银行存款,然后等发票回来
紫藤老师
2020 04/11 20:49
个人觉得没必要做暂估
84784965
2020 04/11 20:50
不能按我说的那样做么
84784965
2020 04/11 20:50
借库存商品,贷应付借预付账款贷银行
84784965
2020 04/11 21:16
你好,退回来的社保费如何做账
紫藤老师
2020 04/11 21:18
可以计入营业外收入或冲减管理费用
紫藤老师
2020 04/11 21:18
可以计入营业外收入或冲减管理费用
紫藤老师
2020 04/11 21:18
可以计入营业外收入或冲减管理费用
紫藤老师
2020 04/11 21:18
可以计入营业外收入或冲减管理费用
84784965
2020 04/11 21:20
谢谢,请问老师社保费可以不计提不
84784965
2020 04/11 21:21
如果要计提,计提基数怎么确定啊
84784965
2020 04/11 22:38
你好,客户给我们付货款了,但不需要没开票,我们也没开票,请问怎么做账啊
紫藤老师
2020 04/12 11:11
借 银行存款 贷 收入
社保要计提的