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某热电厂20Ⅹ8年 1.10月购进原材料一批,增值税专用发票注明可抵扣进项税额100万元,当月销售应税项目销售额900万元,免税项目销售额100万元 2.11月购进原材料一批,增值税专用发票注明可抵扣进项税额500万元,当月销售应税项目销售额900万元,免税项目销售额900万元 分别计算10,11月的增值税

84785045| 提问时间:2020 04/12 09:52
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
10月增值税为 900*13%-100 11月增值税为900*13%-500
2020 04/12 10:04
84785045
2020 04/12 10:06
老师那购进免税项目时候有进项吗
陈诗晗老师
2020 04/12 10:07
10月增值税为 900*13%-100/1000*900 11月增值税为900*13%-500/1800*900 不好意思,是这样的。
84785045
2020 04/12 10:17
老师想问下它是热电厂应该也算关乎民生的企业,为什么它的税率是13%呢,这个税率应该怎么看呢,我的错误点在哪里呢,谢谢
陈诗晗老师
2020 04/12 10:18
这个算是一个特殊,生产电污染环节消耗能源,所以收多一点,我的理解是这样
84785045
2020 04/12 10:28
好的,谢谢老师
陈诗晗老师
2020 04/12 10:34
不客气,祝你工作愉快。
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