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老师好 以职工薪酬里面支付职工福利费(年终聚餐)核算是不是这样的: 借:应付职工薪酬-职工福利费2000 贷:其他应付款老板垫支2000 借:管理费用-其他费用2000 贷:应付职工薪酬-职工福利费2000

84784964| 提问时间:2020 04/12 12:05
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
2020 04/12 12:05
84784964
2020 04/12 12:08
我这么处理和老师你这个就是顺序反了。需要改过来吗? 管理费用里面没有设置福利费样,自己设置吗? 谢谢老师
紫藤老师
2020 04/12 12:09
管理费用里面没有设置福利费样,自己设置
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