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老师,如果做内账,开出的专票和收到的专票,做凭证时都需要做价税分离吧?
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速问速答您好
果做内账,开出的专票和收到的专票,做凭证时都需要做价税分离
2020 04/12 19:28
84785015
2020 04/12 19:32
老师,那有销项,进项,是不是还要做交增值税的分录?怎么做?
bamboo老师
2020 04/12 19:33
是的
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款