问题已解决

老师你好,请问增值税抵扣分录怎么做

84785034| 提问时间:2020 04/13 11:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你是说购进货物的进项发票?借原材料等 借应交税费-应交增值税 -进项税额 贷应付账款或银行存款等
2020 04/13 11:08
84785034
2020 04/13 11:12
不是这个,我想问的是当月交增值税时如有进项税抵扣的分录
84785034
2020 04/13 11:14
例如,我上月有销项税9万,进项税有6万,抵扣完了只交3万元,这张会会计分录怎么做
徐阿富老师
2020 04/13 11:22
你好,你月末都要将应交税费-应交增值税的个子目都转到未交增值税子目的贷方,然后次月缴纳时做借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷银行存款,这个内容学堂里实操课的里面有很多,你交了学费得去学习啊
84785034
2020 04/13 12:07
子目是销项税和进项税差额转出来吧
徐阿富老师
2020 04/13 12:24
你好,是余额全部转出来,不是差额
84785034
2020 04/13 12:57
进项税和销项税两个科目余额全部转到未交增值税科目吗
徐阿富老师
2020 04/13 13:22
你好,是的,全部转,月末使这2个子目余额为0
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~