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甲企业(增值税一般纳税人)为某市一家酒厂,生产各种酒类产品。2019年5月,甲企业发生下列经营业务: 要求:根据上述相关资料,计算该企业当期应纳增值税额。

84785003| 提问时间:2020 04/13 13:53
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,计算过程是这样的
2020 04/13 14:00
暖暖老师
2020 04/13 14:00
业务1可以抵扣进项税额2990+1300*9%=3107
暖暖老师
2020 04/13 14:01
业务2销项税额 62000/1.13*13%+40680/1.13*13%=11812.74
暖暖老师
2020 04/13 14:02
业务3可以抵扣进项税额 14000*13%=1820
暖暖老师
2020 04/13 14:04
业务四销项税 (120000+27120/1.13+169500/1.13)*13%=38220
暖暖老师
2020 04/13 14:04
业务5缴纳增值税 (36000+97180/1.13)*13%=15860
暖暖老师
2020 04/13 14:05
业务6进项税额转出是 8800*13%=1144
暖暖老师
2020 04/13 14:06
进项可以抵扣合计3107+1820-1144=3783
暖暖老师
2020 04/13 14:07
销项税额 11812.74+38220+15860=65892.74
暖暖老师
2020 04/13 14:07
应交增值税65892.74-3783=62109.74
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