问题已解决
老师,汇算清缴因业务招待费超额,需要补交企业所得税336.53元,这个怎么做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好!借:以前年度损益回调整
贷:应交税费—应交所得税
缴纳此汇算清缴税款时,分录如下:
借:应交税费—应交所得税
贷:答银行存款
调整未分配利润,分录如下:
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020 04/14 15:53
84785028
2020 04/14 15:54
老师,业务招待费就不用调了是不?
宋生老师
2020 04/14 15:55
你好!不用,实际上只看要补多少税,不看是因为什么形成的
84785028
2020 04/14 15:55
好的,谢谢老师,
宋生老师
2020 04/14 15:58
您好!不用客气的了。