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老师,汇算清缴因业务招待费超额,需要补交企业所得税336.53元,这个怎么做分录?

84785028| 提问时间:2020 04/14 15:52
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!借:以前年度损益回调整 贷:应交税费—应交所得税 缴纳此汇算清缴税款时,分录如下: 借:应交税费—应交所得税 贷:答银行存款 调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020 04/14 15:53
84785028
2020 04/14 15:54
老师,业务招待费就不用调了是不?
宋生老师
2020 04/14 15:55
你好!不用,实际上只看要补多少税,不看是因为什么形成的
84785028
2020 04/14 15:55
好的,谢谢老师,
宋生老师
2020 04/14 15:58
您好!不用客气的了。
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