问题已解决
给供货商补的差价怎么做分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 具体是什么差价 业务是什么
2020 04/15 13:56
84785038
2020 04/15 14:02
进的成品油油,开始的时候付钱了,货也回来了,,少钱了,补给人家的
meizi老师
2020 04/15 14:04
你好 那你就红冲你进货的分录 然后做 借库存商品 贷应付账款 银行存款 这样做即可。 就把你补的金额 计入了库存商品了
84785038
2020 04/15 14:07
补的上个月的,做的内部账,,
meizi老师
2020 04/15 14:09
你好 那你也需要冲你上月分录 按你补的金额 不做到库存商品里面去。 不然你单位成本就少做了
84785038
2020 04/15 14:11
10个供货商,一起补了3000多,
meizi老师
2020 04/15 14:13
你好 那你就去冲之前分录 你需要重新做库存商品的入账分录 不然你单位成本不对的
84785038
2020 04/15 14:41
成本不对就不对吧,现在我银行出了这笔钱,,就这钱该怎么做分录
meizi老师
2020 04/15 14:48
你好 那你就做 借库存商品贷银行存款 补做一笔
84785038
2020 04/15 15:24
你好,我出库的时候,把该补的都补了,后来才给人家转的钱,账目不用改吧,,就是我开始把该补的钱已经入了账了,过了一段时间,才给人家转的钱
meizi老师
2020 04/15 15:32
你好 那你最开始的时候已经计入库存商品了 你只是补钱了 直接做借应付账款贷银行存款