问题已解决
老师,请问一下加计递减政策下多计提出来10%的这部分税额怎么做分录?加入本月进项税10000元,加计递减的税额为1000元,销项税5000元,怎么做当月计提增值税的凭证?
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速问速答计提借应交税费-增值税加计扣除贷其它收益或者营业外收入。
抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2020 04/15 15:52
84785024
2020 04/15 15:55
嗯嗯,懂了,谢谢
郭老师
2020 04/15 15:56
不用客气的。