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老师,购买的金税盘是全额抵减吗?

84784971| 提问时间:2020 04/15 16:51
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
购买的金税盘是全额抵减
2020 04/15 16:51
84784971
2020 04/15 16:53
怎么填申报表?
84784971
2020 04/15 16:53
购买金税盘花了440元
紫藤老师
2020 04/15 16:54
在报表中应该将抵减金额与增值税分开填写。 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写。 当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
84784971
2020 04/15 16:58
我们是小规模纳税人
紫藤老师
2020 04/15 16:58
有应纳税才在主表中填写第16栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额,·····抵扣多少写多少,抵扣时还需要填写《增值税减免税申报明细表》减税性质代码及名称中选择1129914项目。
84784971
2020 04/15 17:04
买金税盘花了440,在增值税减免申报明细表填440对吗?
紫藤老师
2020 04/15 17:04
在增值税减免申报明细表填440
84784971
2020 04/15 17:05
哦,谢谢老师!
紫藤老师
2020 04/15 17:05
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
84784971
2020 04/15 17:06
税控盘维护费抵税了,怎么做分录?
紫藤老师
2020 04/15 17:06
借:管理费用 贷:现金或银行存款 抵减时: 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
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