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19年11月项目开始。12月就把发票全部开给甲方了。没有成本,全部做成了人工,但是项目要做到20年4月份。那12月份账应该怎么处理?

84784971| 提问时间:2020 04/15 17:12
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赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没有成本的话可以暂估成本,在所得税汇算前提供对应发票就可以
2020 04/15 17:32
84784971
2020 04/15 17:47
那暂估成本暂估19年11月和12月的,20年的也暂估吗?19年12月份做账的时候把全部成本都暂估了就可以吗?成本主要都是人工
赵海龙老师
2020 04/15 17:50
人工可以计提,但是要再汇算前实际发放的
84784971
2020 04/15 17:54
12年12月份可以计提20年1月和2月的人工吗?
赵海龙老师
2020 04/15 17:55
不能提前计提的。推迟一个月就可以,这是正常的权责发生制
84784971
2020 04/15 18:16
那岂不是要先交所得税了?这样的话得交好几万所得税,汇算清缴再退税?
赵海龙老师
2020 04/15 18:34
那没有办法你这没有成本票解决不了这个问题啊。
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