问题已解决

老师,是这样的!我们医院前期收银上交的现金与实际收入不符!有的时候多交,有的时候少交!导致我的账务不平!这个怎么处理?

84784977| 提问时间:2020 04/16 14:28
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
你好同学,这个要查,什么原则导致的,如果是开错票要惩罚当事人,
2020 04/16 14:45
84784977
2020 04/16 14:47
老师是因为前期收费处没有备用金,基本上都是交的整数!我是不是可以用其他应过渡一下?
何江何老师
2020 04/16 14:49
你好同学 是的你可以这样,就是先挂一个应收账款 然后收钱就冲这个应收,就知道他们还欠多少了
84784977
2020 04/16 14:55
好的谢谢老师
84784977
2020 04/16 14:55
辛苦啦
何江何老师
2020 04/16 15:12
不客气如果满意记得五星好评
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