问题已解决
所有凭证录完之后,得做结转结余凭证,怎么做,这块不太懂,请老师指教
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你好,同学。
就是结转损益,系统有一个结转损益,你选择后,自动 结转。
2020 04/17 09:12
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2020 04/17 09:15
我们是u8系统,就是我所有凭证录进去,直接操作自动结转结余
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 09:17
你把你凭证这个版块,截个图出来
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2020 04/17 09:51
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2020 04/17 09:51
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2020 04/17 09:53
你做账的,财务处理这个截面,不是要凭证。
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2020 04/17 09:54
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 09:56
你选择凭证处理,后面是否有结转损益?
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2020 04/17 09:57
账务处理-期末处理有下图片
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2020 04/17 09:58
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2020 04/17 09:58
凭证处理没有
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 09:58
期末收入结转,期末费用结转,这个就是的,你直接选择你要结转的
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2020 04/17 10:01
在结转之前还有个问题,零余额和银行账我期初装入是按上年银行对账单对的,年底余额跟今年对账单相符,可是上年会计记得是账簿,他年底余额,跟银行对账单不符,我该做什么凭证调一下
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 10:04
你这是你期初数据的问题,和你结转这个也不直接关联 。
你这不符的原因是什么,你要对应调整才可以的
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2020 04/17 10:06
我跟他交流过,可能是利息呀什么的,还有就是他将财政年底剩的直接授权都算零余额的余额,他半路出家,没有系统的学习,我让他改,他说没事,
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 10:09
那这个你们要协商 好,起码你这账和实际要一致
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2020 04/17 10:12
我的是和实际一致的,不想以后留下乱子,不能跟人家查账的说以前就这样,不能做一个损益凭证调一下吗,如果是差错原因
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 10:13
你就只管你期间的,人家期间的账你是不要随意 去改动的,那不是你的责任。你改动了就说不清了
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2020 04/17 10:15
那我按照他错误的期初余额继续错下去
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 10:17
你如果想要修正,提请领导,让他同意,不建议随意更改人家做的账
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2020 04/17 10:18
嗯,我需要领导做什么手续
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2020 04/17 10:19
还有,我是结完账打印账簿还是没结账之前打印
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/17 10:19
申请修改的手续啊,要不然后面有责任谁来承担呢