问题已解决

老师好。三月份勾选认证了进项税是30万。应该做一笔 借:应交税费-待认证进项税 30万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 30万 但是我写错了写成了3万。三月份的账早已经结账了。请问怎样在4月份里改过来?

84785042| 提问时间:2020 04/17 08:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你可以把3月份错误的分录红冲 然后做一笔正确的分录 借;应交税费-应交增值税-进项税额 30万 贷;应交税费-待认证进项税 30万
2020 04/17 08:49
84785042
2020 04/17 09:01
好的,谢谢老师
84785042
2020 04/17 09:03
老师,红冲了,就是跟原来一样,只是写成负数对吗?
邹老师
2020 04/17 09:12
你好,是的,是这样的(红冲了,就是跟原来分录一样,只是金额写成负数)
84785042
2020 04/17 09:12
好的,谢谢老师
邹老师
2020 04/17 09:17
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785042
2020 04/17 09:24
嗯嗯,好的老师。我还想问个问题。报季度税的时候,需要填写资产负债表。我们公司这个季度有固定资产清理。网上税务局报税的表里没有这一项,那填写在哪个格呢?填写到固定资产里?填写到其他非流动资产里?还是哪里?
邹老师
2020 04/17 09:34
你好,固定资产清理科目期末应当没有余额才是啊
84785042
2020 04/17 10:10
是嘛老师?我们怎么期末有固定资产清理的余额啊?
邹老师
2020 04/17 10:14
你好,固定资产清理是个过渡科目,期末不应当有余额才是的
84785042
2020 04/17 10:18
哦,好的。谢谢老师
邹老师
2020 04/17 10:23
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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