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老师,我们是建筑施工单位,别的单位用我们的资质去做项目,那开票收入怎样结算呢?

84785035| 提问时间:2020 04/17 10:24
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你用你的资质,在账上就果体现为你的收入处理。
2020 04/17 10:56
84785035
2020 04/17 11:04
这样算虚增收入吗?因为我们只收取 这家单位**点子数,这才是我们真正的收入
陈诗晗老师
2020 04/17 11:06
这是目前建筑企业比较常见的处理。没有问题,不要太担心
84785035
2020 04/17 11:13
那**方又怎么获取收入呢?款都是划入到我方公司的账户
陈诗晗老师
2020 04/17 11:16
** 方收取了你的管理费用。这就是他的利润的。 不可能全部转给你
84785035
2020 04/17 11:20
是我们收取**方的管理费,工程款全部在我们账上 这样怎样给**方钱呢?
陈诗晗老师
2020 04/17 11:26
比如你100,收10的**费, 你是资质单位收100,支付你90的啊
84785035
2020 04/17 11:30
老师我不是很明白,如果合同和开票一样是100,那甲方会付100到我司账上,**方又怎么获得?
陈诗晗老师
2020 04/17 11:35
你要转给他的啊,人家不可能不收钱啊。
84785035
2020 04/17 11:36
使用什么形式和方法转呢?
陈诗晗老师
2020 04/17 11:38
私下转,你这流程本就有问题,应该是转资质方,资质方再转你。 但你直接收了,你考虑另外私账转过去 了
84785035
2020 04/17 11:48
老师 我司大概是这样操作得的 **方拿材料和劳务发票给我们冲成本,这些材料和劳务公司应该是**方找的,比如一百万,他拿了90万的发票来,我们支付成本票款项,那我们就刚好收取10万,**私下和他找的材料商或者劳务方他们自己结算
陈诗晗老师
2020 04/17 11:51
那你支付给他90就是了, 你相当 于成本形式支付出去的,10就是你要收取 的部分,也就 是你的利润
84785035
2020 04/17 11:54
是的,还有其它的方法吗?
陈诗晗老师
2020 04/17 11:55
** 都是这样处理的,你是觉得哪里你问题
84785035
2020 04/17 13:58
那**方给我们的成本发票材料或者劳务,我们也不能确认这个是不是真实发生了那么多?
陈诗晗老师
2020 04/17 16:42
你** 的处理就相当于是你的工程,你拿给** 人做 ** 人给你的发票你就是作为成本处理的啊
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