问题已解决

你好,有个问题请教一下。我公司去年无收入,去年的招待费已全额调增。今年二月份部门经理才来报销去年的招待费,这笔账务我该怎么处理,汇算清缴怎么调整吗?

84784961| 提问时间:2020 04/17 23:09
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朱立老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
不用调整 直接入到2020年就可以了
2020 04/17 23:11
84784961
2020 04/17 23:12
但是发票日期是2019年的,直接管理做费用?
朱立老师
2020 04/17 23:14
可以的 不碍事 放心吧 报销总是有时间差的呀
84784961
2020 04/17 23:16
不好意思,再问一下,别的跨年费用也可以这样处理?例如差旅费。。。
朱立老师
2020 04/17 23:21
时间不能太久的最好不要 财务上应该有报销制度的(多长时间内报销 最多2月就可以 当然没有硬性规定 ) 若是拿一堆2019年2.3.4.5的票据入账 税局要是查账 发现的话 会让调增的
84784961
2020 04/17 23:28
差旅费2000多,烟,酒,餐饮费的金额较大有30000多,经理要报销。我是不是可以用以前年度损益调整这个科目。现在有个问题是,这些费用我应该调减,但是招待费又要求必须调整,这个30000多汇算清缴我该怎么处理合适么。
朱立老师
2020 04/18 00:11
业务招待费涉及到汇算时的调整 能力有限想不到好的处理方法 最愚笨的方法是 反结账 做到2019年 这样一来 就得去税局修改各种涉及到的表了 2019年底的 财务报表 和 所得税表 现在是2020年第一季度的申报期 修改好2019的 2020的可以直接在家重新申报(此法显得水平太低了)(⑅˃◡˂⑅) 不严谨的做法是 直接做到2020年 建议明天就这个问题重新发问一遍 听听其他老师的高见吧
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