问题已解决
老师,我们是建设停车位的,2018年原本停车位是建设了58个位,但是我们做账的时候只结转了57个车位固定资产,2020年发现少入1个位的固定资产,请问账务如何处理
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速问速答你好,应做为固定资产的盘盈,按目前停车位的价值
借:固定资产
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
2020 04/18 19:41
84785044
2020 04/18 20:21
第二分录为什么产生税?
立红老师
2020 04/18 20:25
你好,盘盈固定资产会增加以年年度的利润 ,而这个利润是没有交过税的,所以需要交税的
84785044
2020 04/18 20:29
老师,这个固定资产是以前缴纳过税的?目前是挂在建工程科目?是因为我们少结转了一个车位固定资产
立红老师
2020 04/18 20:30
你好,如果是已在挂在了在建工程 ,现在直接转入固定资产就可以的
借:固定资产
贷:在建工程
84785044
2020 04/18 20:31
不需要通过以前年度科目吗?是18年的哦,我现在要结转固定资产,补折旧即可?
立红老师
2020 04/18 20:36
你好,不能过以前年度损益调整,折旧 不补提,折旧 是未来适用法,是在以后年限内进行计提。
84785044
2020 04/18 20:47
可是设备是2018年就开始用了的,是我们少了原值,,这个设备后期有拆除了
84785044
2020 04/18 20:48
第一,我现在要从在建工程,把这个设备原值结转固定资产,因为设备是18年就开始用了,不用补折旧吗?
立红老师
2020 04/18 20:50
你好,
第一,如果只是本年度忘记计提折旧,自发现之日起补提即可;
第二,如果涉及以前年度或以前几个年度都未计提折旧,那么如果现在补提,则需要和税务沟通,避免因为以前年度折旧计入当年成本费用,造成本年利润大幅降低而带来的税务检查风险,所以要提前和税务说明情况,本年补提
84785044
2020 04/18 20:55
好的,老师,如果以前年度多折旧了呢?怎么处理?
立红老师
2020 04/18 21:04
你好,增加以年年度的利润
借:累计折旧
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
84785044
2020 04/18 21:08
2019年,设备多结转了设备的原值及折旧哦,原本设备拆除25个,我们拆除了33个,多拆除的数据,可以冲回去吗?
立红老师
2020 04/18 21:23
你好,如果涉及利润的调减,建议咨询税务机关,因为各地规定是不一样,必竟会涉及税款的金额