问题已解决
老师好,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
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速问速答如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020 04/19 22:51
84785031
2020 04/19 22:56
跟您说的情况不一样,发票只是一部分未报账金额,且没有付款,该怎么做呢?
陈诗晗老师
2020 04/19 23:08
你的固定资产有一部分是已经确定的金额,还有一部分只是说其中收到了一部分的发票,还欠了一部分的发票吗?
84785031
2020 04/19 23:09
是的
陈诗晗老师
2020 04/20 08:08
那你暂时不处理,收到发票作为原始凭证,然后发票收齐再做处理。