问题已解决
老师请问下:把应付账款转到其他应付款-法人垫付需要什么附件?
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速问速答你好,需要附上相应的调整说明作为附件
2020 04/20 10:06
84784951
2020 04/20 10:08
调整说明应该怎么写呢?
邹老师
2020 04/20 10:16
你好,比如之前没有在其他应付款设置明细科目,正确的应当是其他应付款-法人代表,错误的计入了其他应付款,所以现在做这个调整
84784951
2020 04/20 10:19
是以前的费用由法人垫付的,但挂账时挂在了应付账款上。
要从应付账款调到其他应付款上。
邹老师
2020 04/20 10:24
你好,那调整说明可以就是之前错误的计入了应付账款,正确的应当计入其他应付款
84784951
2020 04/20 10:40
需要红冲原凭证重新做,还是直接调整,哪种好些?
我把这些钱调到其他应付款-法人后,再转到实收资本里,这样可以吧。
注册资本没有实缴,实收资本一直是零。
84784951
2020 04/20 10:41
这都是几年前的错误了,怎么做没有税务风险呢?
邹老师
2020 04/20 10:46
你好
红冲原凭证重新做,还是直接调整(这个是企业选择,都是可以的,无法去比较哪种更好的)
如果经过股东大会同意,是可以把其他应付款-法人代表结转到实收资本科目核算
按规定做相应调整到正确,这样才可以把税务风险降到最低
84784951
2020 04/20 11:25
把其他应付款转到实收资本里,只需要交纳实收资本印花税,不产生其他的税吧?
邹老师
2020 04/20 11:28
你好,把其他应付款转到实收资本里,只是涉及资金账簿印花税