问题已解决
老师,增值税报表和实际入账的增值税有0.01的差额,实际入账的应交增值税少0.01,增值税报表上面的应交增值税多了0.01, 现在应交增值税 有一个0.01的借方余额, 请问 怎么冲销呢
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速问速答直接结转计入营业外收入
2020 04/20 11:16
84784979
2020 04/20 15:58
老师,现在是借: 应交税费-应交增值税 0.01 现在冲平 借:营业外收入 0.01 贷:应交税费-应交增值税 0.01
那可不可以直接做 营业外支出呢
借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-应交增值税呢
轶尘老师
2020 04/20 16:03
可以
借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-应交增值税