问题已解决

资料] 某公司2015年12月份发生下列经济业务。 1.车间管理人员报销办公费500元,以现金支付。 2.开出现金支票支付某生产工人生活困难补助2 000元。 3.生产A产品领用材料200 000元,生 产B产品领用材料80 000元。 4.银行通知已支付本月水电费1 800元,其中:车间用1 000元,行政管理部门用800元。 5.计算分配本月应付职工薪酬150 000元,其中生产A产品工人工资80 000元,生产B产品工人工资4 000元,车间管理人员工资10 000元,行政管理人员工资20 000元。 6.从银行提取现金150 000元,备发工资。 7.用现金发放职工工资。 8.计提本月固定资产折旧40 000元,其中,生产车间应计提固定资产折旧30 000 元,企业行政管理部门应计提固定资产折旧10 000元。 9.将本月发生的制造费用在甲、乙产品之间按生产工时比例进行分配:甲产品6 000工时,乙产品4 000工时,并将分配结果填入制造费用分配表(表2-17),转入生产成本账户。 [要求] 1.根据以上资料编制会计分录。 2.登记“制造费用”、 生产成本,总分类账户

84785024| 提问时间:2020 04/20 11:15
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梓苏老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
1.借:制造费用500 贷库存现金500 2.借制2000 贷库存现金 3.借生产成本-A200000 -B80000 贷原材料-A -B 4.借制1000 管理费用800 贷银行1800 5.借生产成本-A50000 B4000 制造费用10000 管理费用20000 贷应付职工薪酬150000 6.借库存现金150000 贷银行 7.借应付职工 贷库存现金150000 8.借制造30000 管理10000 贷累计折旧 制造费用合计500+2000+1000+10000+30000=43500 甲43500*6000/10000=26100 乙43500*4000/10000=17400 借生产成本-甲26100 -乙17400 贷制造费用43500
2020 04/20 11:40
84785024
2020 04/20 11:41
老师,还有图
84785024
2020 04/20 11:45
梓苏老师
2020 04/20 11:48
借库存商品-甲200000 -乙80000 贷生产成本-甲 乙
84785024
2020 04/20 11:54
还有第二个问题
梓苏老师
2020 04/20 11:56
同学你可以参照这个格式根据会计分录直接登账,这边老师不方便操作不好意思
84785024
2020 04/20 12:01
老师,你发的图片打不开
梓苏老师
2020 04/20 12:56
可以参照这个格式根据会计分录直接登账,这边老师不方便操作不好意思
84785024
2020 04/20 12:56
好的,谢谢
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