问题已解决

老师,还有送货单的单价是含税价,暂估还是按不含税价么?能直接填入总不含税价么?不然红冲的时候数量金额不好填吧 有没有这种情况,送货单比如是19年12月的,开票在20年4月,可以把送货单放到20年4月跟票一起做账么?

84785010| 提问时间:2020 04/20 14:48
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 暂估一般是按不含税处理的。 也是有这种情况 的
2020 04/20 14:49
84785010
2020 04/20 14:53
送货单可以先不入账的话就不用暂估,可以这样么?
陈诗晗老师
2020 04/20 14:54
如果你先不入库,有一个问题就是账实不符,其他的倒也不影响
84785010
2020 04/20 15:09
老师,您可以详细些描述不,现在没有低值易耗品这个一级科目了吗
陈诗晗老师
2020 04/20 15:17
比如你现在就收到了货,你现在不体现,后面的时间再体现, 在现在这时点是不是账实不符,只有等你入账的时点才能账实相符。 存在这个问题n
84785010
2020 04/20 15:45
老师,可以写出具体会计分录不
陈诗晗老师
2020 04/20 15:56
你是准备怎么处理,提前暂估的话 借 库存商品等等 贷 应付账款 暂估
84785010
2020 04/20 18:38
我们单位是旅行社,差额征税,实际上免的是差额部分的税,不是全部销售价格的税,账上需要体现吗?
陈诗晗老师
2020 04/20 18:41
如果你是差额计税。你还是正常确认收入结转成本。 只是在计税的时候差额。 而不是说差额确认收入。
84785010
2020 04/20 19:09
这个我知道,我要问的是,那免税期间,我不计提税金,账上主营业务收入是含税的,这样对吗?增值税申报填含税销售额?所得税填不含税营业收入吗?
陈诗晗老师
2020 04/20 19:18
免税 期间依旧是要计提增值税的。 免税 是优惠政策,并不影响你做账。 你后面再将计提的转营业外收入或其他收益处理的。 不含税销售额填写在申报表上面的。
84785010
2020 04/21 08:35
企业所得税不减免的话,申报时按不含税收入填写对吧?增值税免税按含税申报?
陈诗晗老师
2020 04/21 11:31
都是按这个不含税的销售额申报的。
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