问题已解决

年度企业所得税,本年应补(退)所得税额为负数,想放在次年抵减需要怎么做会计处理?需要去大厅填写什么表格么?

84785010| 提问时间:2020 04/20 16:37
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个填写退抵税申请表,这个提交给税局,你这个做借应交企业所得税 贷银行,这个计提所得税分录下次抵减的时候做
2020 04/20 16:41
84785010
2020 04/20 16:42
这个表格是大厅填写么?还是下次申报的时候系统里面有这个表格
84785010
2020 04/20 16:45
计提的时候直接负数计提么?
maize老师
2020 04/20 16:55
申报的时候没有这个,之前是需要去税局大厅填写,现在 不知道先进没,你们电子税务局不知道可以提交不,不计提,只做缴纳分录这个,
84785010
2020 04/20 16:56
好的,那我来电话咨询一下所属税务局
maize老师
2020 04/20 17:01
嗯,你问下你税局,看这个是不是电子税务局现在申请就可以了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~