问题已解决
每月记提多出和下月发放的金额了。不一致 怎么做分录调整。谢谢老师
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速问速答您好,您是多计提了是吧,那您就再用负数冲减计提
2020 04/20 20:47
84784966
2020 04/20 20:57
老师具体分录怎么做 谢谢
文老师
2020 04/20 21:07
您计提的时候是怎么做的
84784966
2020 04/21 12:16
记提分录 借主营业成本工资贷个税贷工资贷个人社保
文老师
2020 04/21 12:17
那就是借主营业务成本负数贷应付职工薪酬-工资负数
84784966
2020 04/21 13:14
是一月和二月的都不一样 我三月账做完了 可以在四月做调整分录吗?老师
文老师
2020 04/21 16:05
也可以以后调整的