问题已解决

3月份有一笔报销款,出纳因为看错金额,多给员工报销了600元,然后会计也按照错误的金额入账了,但是4月份中旬查出错误,然后员工返回了这笔报销款,会计应该怎么处理这笔业务

84784968| 提问时间:2020 04/20 21:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问报销入帐的时候分录怎么写的
2020 04/20 21:01
84784968
2020 04/20 21:06
借管理费用-办公费 贷库存现金
bamboo老师
2020 04/20 21:07
借:管理费用-办公费 借方红字 借:库存现金 借方蓝字
84784968
2020 04/20 21:10
好的,非常感谢老师
bamboo老师
2020 04/20 21:11
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784968
2020 04/20 21:46
再问一下出纳在日记账里应该做什么更正
bamboo老师
2020 04/20 21:54
登记收到库存现金这笔分录就好了 其他不用处理
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