问题已解决

老师,所属期是3月发生的费用45000元 但是发票开票时间是4月,这种情况该如何做分录?谢谢

84784995| 提问时间:2020 04/21 09:49
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晓宇老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
您好,同学, 借:成本费用科目 贷:其他应付款 下月正式发 票回来后,先冲销上面的分录,然后按正常程序走账。
2020 04/21 09:53
84784995
2020 04/21 09:55
那摘要怎么写?
晓宇老师
2020 04/21 09:57
摘要:预估XX费用即可。
84784995
2020 04/21 10:11
先预估:借:管理费用45000 贷:其他应付款 发票开来:借:管理费用_45000 贷:其他应付款 _45000 借:管理费用45000 贷:其他应付款 45000
晓宇老师
2020 04/21 10:14
是的,同学,你的分录正确。
84784995
2020 04/21 10:20
这种做法与暂估材料差不多
晓宇老师
2020 04/21 10:27
是的,同学,您的理解正确。
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