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老师,小规模纳税人申报的时候,按1%减免的,这个销售额应该填在这个应征增值税不含税,销售额3%征收率第一栏的这个货物及劳务下面对吗?那第三行有个税控器开具的普通发票不含税销售额,这个框还填吗?第三栏,谢谢

84784986| 提问时间:2020 04/21 11:43
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汤贵彬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学,你好,有季度超过30万吗
2020 04/21 11:44
84784986
2020 04/21 11:45
超过了,是50万
84784986
2020 04/21 11:46
老师,第一行这个数字,还需要填到第三行吗
汤贵彬老师
2020 04/21 11:53
同学你们营改增的企业,还是销售货物的
84784986
2020 04/21 12:08
老师,我们是劳务
84784986
2020 04/21 12:10
这是三月份开具的普票495049.9,它都是应该填在第几行。
汤贵彬老师
2020 04/21 12:14
先填第3行,自开的普票,第1行会自动求和
84784986
2020 04/21 12:19
老师,我这个第一行为什么不自动求和,然后,我填写的增值税减免税申报明细表的数字在主表也出不来。
汤贵彬老师
2020 04/21 12:22
同学,你的填表步骤有错吗。你填的表给我截图看一下
84784986
2020 04/21 12:31
84784986
2020 04/21 12:32
老师可以看到吗
84784986
2020 04/21 12:32
84784986
2020 04/21 12:36
汤贵彬老师
2020 04/21 12:51
同学,你的减税代码好像选的不对,正确的是代码 0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税
84784986
2020 04/21 13:02
老师,但是我们这里就这一条呀,没其它的可以选择
汤贵彬老师
2020 04/21 13:04
这个就不清楚了,你要问下税务大厅或者12366
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