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技术服务费收入怎么结转成本 科目写什么

84785032| 提问时间:2020 04/21 13:07
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
根据你这个技术人员工资,结转成本,借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2020 04/21 13:08
84785032
2020 04/21 13:10
不含税收入为1万的话我大概是结转多少比例的工资过去
maize老师
2020 04/21 13:13
需要看你们实际,这个,实际技术人员多少,就结转多少,
84785032
2020 04/21 13:20
我直接写应付职工薪酬么,二级怎么写。
maize老师
2020 04/21 13:22
应付职工薪酬 工资,这个,
84785032
2020 04/21 13:33
那我这个是由工程部的人员提供的 维护费呢?当月开出去的收入把当月全部工程部的人员工资都计提进去吗
maize老师
2020 04/21 13:41
是的,那这个工程人员这个工资可以做成本,维护费 也是给客户提供吗,那这个也是做成本下面,
84785032
2020 04/21 14:43
是整月的工资都做进去吗?
maize老师
2020 04/21 14:56
是的,你要是可以分出服务多少,那可以按实际天数算,不知道,那就一个月算这个没有啥,
84785032
2020 04/21 15:20
那我这个应付职工薪酬提了之后,我在计提全员当月工资的之后是不是要把这部分已计提的扣掉?
maize老师
2020 04/21 15:30
这个一级科目挂不一样,这个是借主营业务成本 管理费用,这个分开计提,剩下你这个没有这个收入对应成本下面,你这个可以做管理费用这个下面,
84785032
2020 04/21 15:45
你的意思是管理费用下面的职工薪酬结转主营业务成本是吧
maize老师
2020 04/21 15:52
我的意思是分开做,主营业务成本 和管理费用,只能做一个,不能重复做,分开计提,
84785032
2020 04/21 15:53
那就是工资表也要分两张了是吧?那太麻烦了
maize老师
2020 04/21 16:00
是的额,计提做2个借方,不同借方,上面工资需要分出来那些是成本下面,
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