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我们是分公司,每个月统一将社保和公积金(个人部分+公司部分总和)打款到总公司,总公司帮我们一起交社保和公积金。我做账是借:费用-社保/公积金;其他应收款-社保/公积金,贷:应付职工薪酬-社保/公积金;打款给总公司的时候,借:应付职工薪酬-社保/公积金,贷:银行存款。但是我们年报审计的时候,审计说只有公司部分需要走应付职工薪酬过账,我现在是公司和个人整体过账,这个账需要怎么做啊?

84784989| 提问时间:2020 04/21 17:08
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你交社保是通过应付职工薪酬 处理的啊,你现在是什么意思,没太明白
2020 04/21 17:22
84784989
2020 04/21 17:23
我不知道走应付职工薪酬过账,怎么只过公司承担的社保公积金部分
陈诗晗老师
2020 04/21 17:25
比如你交社保是100,员工承担20 你首先是计提 借 费用 社保 80 贷 应付职工薪酬 80 然后是交纳时 借 应付职工薪酬 80 其他应收款 20 贷 存款 100 发工资扣回时 借 应付职工薪酬 20 贷 其他应收款 20
84784989
2020 04/21 17:35
我知道了,谢谢
陈诗晗老师
2020 04/21 17:37
嗯呖 ,祝你工作愉快。
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