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固定资产尾款未付,发票未开,但是已投入使用,固定资产怎么计提折旧?以总金额计提,还是已付款的金额计提?
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速问速答你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,
2020 04/22 11:54
84785040
2020 04/22 15:43
比如说我买了一台设备不含税价100元,已付90元,剩10元没付,增值税13元。因为已经交付使用,我准备以100元总价入固定资产原值,那我的会计分录应该怎么做?
何江何老师
2020 04/22 15:59
借:固定资产100
应交税费13
贷:银行存款90
应付账款23
84785040
2020 04/22 16:09
发票没开,分录怎么做
何江何老师
2020 04/22 17:44
你好同学,发票没开也是这个分录但是要写一个估价发票来了冲红一个再做一个,。