问题已解决

老师您好,我们是装饰公司,客户分3次付款,那我该什么时候确认收入呢,成本在没完工前也不准确,这个要怎么做账?

84784961| 提问时间:2020 04/22 17:40
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你们合同是怎么签订的 是按收款开票 按进度来付款的 你就按进度来做收入开票
2020 04/22 17:42
84784961
2020 04/22 17:45
收到款就会开票,付给承包方的款是按进度付的,项目的跨度一般会有6个月,所以这个怎么确定收入和成本会比较合理呢?
meizi老师
2020 04/22 17:48
你好 那你就按进度来 你支付出去是成本。 收到回来是收入 你们收入的进度是怎么确定的 不是和承包方一致的吗
84784961
2020 04/22 18:06
不是一致的,有时候进度已经达到收二期款项了,但是付给承包方的款可能还只付了少部分,相当于承包方垫资在做
meizi老师
2020 04/22 18:11
你好 那你如果你取得收入的进度已经达到了2期了 你就按2期做收入 没有支付的款 你暂估成本 冲利润 。 到时挂应付账款 支付的时候做支付分录即可
84784961
2020 04/22 18:16
可以告诉下具体分录怎么做嘛?我可以不用工程结算和工程施工-合同毛利,直接用主营业务成本,主营业务收入和工程施工吗?
meizi老师
2020 04/22 18:21
你好 可以 看你们自己设置的科目 有工程款收入了再做工程施工结转 1、发生的成本 借:工程施工—人工费(材料费、机械费、其他直接费) 贷:银行存款 2、开出工程款时确认主营业务收入, 借:银行存款 贷:主营业务收入—工程结算收入 应交税费 3、同时结转工程施工 借:主营业务成本---工程结算成本 贷:工程施工—人工费等
84784961
2020 04/22 19:14
老师,我还想问下如果这个项目,暂时成本是多少不知道,我暂估成本:借:工程施工-暂估成本,贷:应付账款-暂估应付款,在结转成本:借主营业务成本-工程结算成本,贷:工程施工-暂估成本,这样合理吗?这个暂估成本是需要每个月都冲回在重新暂估入账吗?等项目完工后,冲回,在按实际成本入账,如果有差异该怎么调整呢,还有跨年的差异怎么调整?
meizi老师
2020 04/22 19:16
你好 1. 可以 你现在是预缴企业所得税 。 你可以按你暂估的金额来做成本 冲利润 。但是你汇算之前需要取得合理的票据来证明成本费用的金额。 不然你汇算要调增处理的 2. 嗯是的 到时你确定金额就冲暂估 按你实际做
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