问题已解决
上个月已经做账并抵扣发票,这个月要红冲,那申报需要做进项税转出吗?还是直接负数做进去就行?
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你是购买方话,这个是申报做进项税额转出,这个开红字信息表,次月转出,
2020 04/22 18:47
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84785022 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/22 18:49
那怎么做账?负数做进去不是已经把进项税冲平了吗?再转出怎么做账?
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/22 18:54
借库存商品负数 贷进项税额转出,应付账款 负数,
上个月已经做账并抵扣发票,这个月要红冲,那申报需要做进项税转出吗?还是直接负数做进去就行?
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