问题已解决

增值税纳税申报表中(一般纳税人),销项税额3341.89,本期勾选确认认证的进项税额2635.97,上期留抵税额1788.14。 符合10%的加计抵减政策,税额抵减情况表如何填写?

84785021| 提问时间:2020 04/22 22:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
崔老师
金牌答疑老师
职称:,注册会计师,税务师
可加计抵减2635.97*10%=263.597,将该金额填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本期发生额”中。
2020 04/22 22:35
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~