问题已解决
工资和社保分录,计提时,借管理费用-工资(工资+个人承担社保部分),借管理费用-社保(公司部分),贷应付职工薪酬-工资(工资+个人),贷应付职工-社保(公司部分) 支付社保时,借应付职工薪酬-公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷银行 支付工资时,借应付职工薪酬-工资(工资+个人部分) 贷银行 贷其他应收款-社保个人部分
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是的。是这样账务处理的
2020 04/23 11:11
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/23 11:14
我看我们会计是这样,计提时,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,贷其他应付款-社保个人部分
借管理费用-社保(公司部分),贷应付职工薪酬-工资
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/23 11:15
这样其实是不对的
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2020 04/23 11:15
那就是我前面的处理罗,
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/23 11:16
是的,按前面的方式处理