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疫情期间,武汉小规模纳税人减免增值税,免征的增值税需要计入营业外收入吗?如何做账借现金1万贷主营业务收入1万,借,应交税费~减免税款300贷营业外收入300,是这样吗?

84785022| 提问时间:2020 04/23 12:00
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对的同学,你的分录做的是正确的
2020 04/23 12:01
84785022
2020 04/23 12:02
那应交税费那里不是负数了吗,之前也没做销项税额
84785022
2020 04/23 13:40
能不能回答一下呀
venus老师
2020 04/23 13:43
同学,分录要做借 现金或银存 贷主营业务收入 应交税费~应交增值税
84785022
2020 04/23 13:50
借,现金10300.贷主营业务收入1万应交增值税300 借应交增值税300营业外收入300 可是我开的票是1万元,免税的啊
venus老师
2020 04/23 16:50
增值税免税收入,开具增值税普通发票时,选择免税货物(劳务),那么开出来的发票就是不含税金额。如果开具网络发票或手工发票,直接开免税金额就可以了。 借:银行存款/应收账款等, 贷:主营业务收入。 如果本身不是免税货物, 而是因为别的事项减免,则是 借:银行存款/应收账款等, 贷:主营业务收入/应交税费-应交增值税。 实际减免的时候: 借:应交税金-应交增值税(减免税款), 贷:营业外收入-补贴收入科目。
84785022
2020 04/23 19:34
假如我开免税金额1万,收款一万,那我确认收入0.97.税额0.03?不是这样的吧!您能在分录后面写上具体数字吗,因为疫情减免的情况
venus老师
2020 04/24 11:30
如果本身不是免税货物, 而是因为别的事项减免,则是 借:银行存款/应收账款等,1 贷:主营业务收入0.91 /应交税费-应交增值税。0.03 实际减免的时候: 借:应交税金-应交增值税(减免税款)0.03 贷:营业外收入0.03
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