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一般纳税人,每月月月底的时候需要对进项税额,销项税额做哪些结转处理?分录怎么做?

84784975| 提问时间:2020 04/23 14:04
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,如果是销项税额大于进项税额,这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020 04/23 14:06
84784975
2020 04/23 14:09
老师好,如果进项税之前遗留的比当月销项大,应该怎样结转?
邹老师
2020 04/23 14:12
你好,如果进项税之前遗留的比当月销项大就这样结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
84784975
2020 04/23 14:20
老师好,之前会计记账的时候将销项,进项都转进了未交增值税。我应该怎么做?
邹老师
2020 04/23 14:26
你好,你可以把之前错误的红冲,然后按上面的做正确的结转分录
84784975
2020 04/23 15:10
老师你好,报完税以后,相关应交税费的账务应该怎样处理?
邹老师
2020 04/23 15:17
你好,你是指增值税的账务处理吗? 如果是销项税额大于进项税额,这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
84784975
2020 04/23 15:26
老师,麻烦问一下,如果做了借管理费用,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。后期我还需要怎么处理?
84784975
2020 04/23 15:27
报完税,在报表上填写这个金额以后,申报完成我需要怎么写分录?
邹老师
2020 04/23 15:35
你好,进项税额转出有导致补交增值税吗?
84784975
2020 04/23 15:41
没有交,因为遗留的进项可以抵扣
邹老师
2020 04/23 15:44
你好,那就需要这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
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