问题已解决
老师好,我想问下,我公司是一般纳税人,然后有简易计税项目,简易计税项目的劳务分包部分,取得了专票,是先认证后再做进项转出吗?那进项转出要怎么做分录呢, 借:应交税金—简易计税,贷:应交税金—进项转出? 这样对吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,
借:主营业务成本
贷:应交税金—进项转出
2020 04/23 21:59
84785019
2020 04/23 22:00
老师。简易计税项目的劳务分包部分不是可以差额征税吗,这个怎么处理呢
蒋飞老师
2020 04/23 22:04
应交增值税=(总金额➖分包)➗1.03*3%
84785019
2020 04/23 22:06
老师,算我会算,但是会计分录需要单独列劳务分包的这部分税出来吗?
84785019
2020 04/23 22:08
还是只需要把发票认证抵扣,再做进项转出就可以了,其他就不用做了呢?
蒋飞老师
2020 04/23 22:10
但是会计分录需要单独列劳务分包的这部分税出来吗?
…需要的
记入:应交税金—简易计税
84785019
2020 04/23 22:20
那会计分录是,
收到发票记,借:应交税金—进项税,贷:银行存款
进项转出做,借:应交税金—进项转出,贷:成本费用
那应交税金—简易计税,怎么记呢?
蒋飞老师
2020 04/23 22:23
借银行存款
贷主营业务收入
应交税金—简易计税
84785019
2020 04/23 22:27
老师,不好意思,我没看懂,为什么是借银行存款的,贷主营业务收入
蒋飞老师
2020 04/23 22:43
开票确认收入
借银行存款
贷主营业务收入
应交税金—简易计税
84785019
2020 04/23 23:38
老师,开票指的是开给业主的票吗,如果是,那一般情况下,都是先开票,等到款,签劳务合同,再拨付劳务款出去,这样开票的时候都没办法知道劳务分包的部分的税是多少的呀
蒋飞老师
2020 04/23 23:47
先签劳务合同了。