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老师,我公司1月开了很多以前年度的工程款发票,以开票来确认收入,这个月收入就很多,但是这个月有少量的产品生产,所以结转的成本很少,为了保持收入成本配比,我要暂估很多原材料及人工来结转成本,这样合理吗
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速问速答可以暂估的,只要汇算清缴之前来发票就行
2020 04/23 22:58
老师,我公司1月开了很多以前年度的工程款发票,以开票来确认收入,这个月收入就很多,但是这个月有少量的产品生产,所以结转的成本很少,为了保持收入成本配比,我要暂估很多原材料及人工来结转成本,这样合理吗
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