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老师,我去年有50000的罚款,我入的是营业外支出,这个50000汇算清缴怎么办?

84785004| 提问时间:2020 04/24 11:17
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,汇算清缴的时候做纳税调增处理就是了
2020 04/24 11:18
84785004
2020 04/24 11:19
那我的凭证跟利润表需要修改么
邹老师
2020 04/24 11:30
你好,会计上的凭证,利润表不需要更改 这个 是税法上不允许扣除,税务方面做纳税调增应纳税所得额就是了
84785004
2020 04/24 11:37
假设,我50000进成本了,利润多亏损了5万,只要我纳税调增了,利润表多亏损5万,也就不用管了,是这意思么
邹老师
2020 04/24 11:38
你好,50000进营业外支出科目核算才是的 利润表是会计上的亏损,税法上做纳税调增处理就是了 会计上的亏损与税法上的亏损有差异,这个是不需要去管的,因为二者的口径本来就不一致的
84785004
2020 04/24 11:39
那我调增应纳税所得额5万,然后需要交税么
邹老师
2020 04/24 11:40
你好,如果只有这个支出,没有其他业务,纳税调增是不会导致补交所得税的
84785004
2020 04/24 11:40
那不交税,为什么要纳税调增呢
邹老师
2020 04/24 11:43
你好,因为这个罚款支出不允许在企业所得税税前扣除,所以需要做纳税调增处理 并不是需要纳税,才做纳税调增处理的 正确的思路是:纳税调增可能导致需要纳税,也可能不需要纳税的
84785004
2020 04/24 11:48
老师是这样的,我单位成立1年了,目前一笔收入都没有,只有支出,管理费用6807元,营业外支出5万元,目前亏损,现在要是把5万罚款调增,那我仍然是亏损
邹老师
2020 04/24 11:53
你好,因为这个罚款支出不允许在企业所得税税前扣除,所以需要做纳税调增处理 并不是需要纳税,才做纳税调增处理的 正确的思路是:纳税调增可能导致需要纳税,也可能不需要纳税的 (是针对这个回复有什么疑问吗?)
84785004
2020 04/24 11:56
老师,我管理费用,二级科目一直进其他费用,没进管理费用-开办费,需要怎么调整?
邹老师
2020 04/24 11:57
你好,这样做调整分录 借;管理费用——开办费,贷;管理费用——之前入账的明细科目
84785004
2020 04/24 11:59
需要汇算清缴更正管理费用-开办费这个科目么
邹老师
2020 04/24 12:04
你好,账务上面做上面的调整分录就是了
84785004
2020 04/24 12:05
好的,谢谢老师
邹老师
2020 04/24 12:06
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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