问题已解决

老师,上月开出的专票,对方已经认证,怎么处理

84785041| 提问时间:2020 04/25 13:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,是什么原因,要处理
2020 04/25 13:29
84785041
2020 04/25 13:32
开错了。要开红字
庄老师
2020 04/25 13:35
你好,这样处理, 1.如果发票已经认证抵扣了,销售方需要收回发票各联次,由购货方先在税控发票开票软件里申请“红字增值税专用信息表”后,销售方才能根据信息表编号来开具红字发票的: 操作流程: 登录税控发票开票软件; 发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号来开具红字发票即可,红字发票开具成功后,方可正常开具正确税率的增值税专用发票。 2.如果购买方的进项发票未进行抵扣认证,需要收回发票各联次,由销售方自行申请“红字增值税专用信息表”后再开具红字增值税专用发票,操作流程同上。红字发票开具成功后,方可正常开具正确税率的增值税专用发票。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~