问题已解决

老师你好!有包工头**我们公司接活,现在款到账,要转钱给他,会计分录怎么做?收到管理费的分录怎么做?谢谢

84784964| 提问时间:2020 04/25 19:30
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 他给你开发票吗
2020 04/25 20:35
84784964
2020 04/25 20:36
不开票,收管理费
陈诗晗老师
2020 04/25 20:42
内账还是外账,你是,同学、收管理费你开票出去不
84784964
2020 04/25 20:45
外账
84784964
2020 04/25 20:45
管理费不开票
陈诗晗老师
2020 04/25 20:57
首先,你帮**人对外开发票,这个是作为你的收入处理。 然后,你要支付给这**人,原则上他要提供发票给你你作为成本处理,但他不提供发票,你支付还是按劳务成本处理,但是这个不可税前扣除要做纳税调增。你比如收100,支付90,余下的10就是你的管理费,以利润的情形体现。
84784964
2020 04/25 22:21
老师,我的会计分录该怎么做呢?
陈诗晗老师
2020 04/25 23:05
你是 借,主营业务成本90 贷,银行存款
84784964
2020 04/26 05:38
老师,那没成本票以后不是要交所得税吗?这方面怎么处理比较好
陈诗晗老师
2020 04/26 07:53
是的,你只有考虑获得成本票或工资表,工资表需要申报个税,
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