问题已解决
老师你好,我是一个初学者,我们公司有一小项目总价13万,19年12月已经开票13万并已收款13万。我的分录是 借:银行存款 贷:主营收入 应交税费-增值税销项 但没收到材料票也没付款,请问老师我可以不通过工程结算直接进主营收入吗,如果可以我的成本和毛利怎样算呢?
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速问速答你好,同学。
你如果没用建造合同准则,你这样处理也是可以的
2020 04/26 15:42
84785045
2020 04/26 15:48
谢谢老师,这样做有涉税风险吗?那我今年1月预付了该项目的材料。2月收到了该项目的材料发票!我是不是该2月结转成本呢?
陈诗晗老师
2020 04/26 15:49
风险倒不存在,你也没有少交税。
只是准则不一样。
你确认收入的当月就要结转成本处理的。
84785045
2020 04/26 16:10
好的,老师你帮我看一下这个分录对否,12月暂估成本 借:工程施工-暂估材料费 贷:应付帐款-暂估。今年2月收到材料票,先红冲上一分录 借:应付款-暂估,贷:工程施工-暂估,再根据票面做分录 借:工程施工-材料 贷:预付帐款 ,结转分录 借:主营成本 贷:工程施工-材料 这样可以吗,合同毛利又该怎样转呢?
陈诗晗老师
2020 04/26 16:31
你没有建造合同准则,就不用合同毛利啊