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对方,台风路径盖章统计局

84784961| 提问时间:2020 04/27 13:06
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 具体咨询什么财税问题 ?
2020 04/27 13:29
84784961
2020 04/27 13:30
老师刚才是试发图片发不出去
玲老师
2020 04/27 13:35
你在小程序 提问 都可以上传图的 你再试试
84784961
2020 04/27 13:41
玲老师
2020 04/27 13:45
你好 具体咨询什么财税问题 ?
84784961
2020 04/27 13:46
84784961
2020 04/27 13:47
老师看得清楚吗
84784961
2020 04/27 13:54
玲老师
2020 04/27 13:54
借管理费用等应交税费应交增值税,待认证进项税额贷预付账款银行存款
84784961
2020 04/27 13:55
一次性入费用可以吗,
玲老师
2020 04/27 14:05
你好 最好是按月分录 每个月分推的分录 一样
84784961
2020 04/27 14:13
12月已经做了借,预付账款-房租,贷,银行存款,这个月支付税金3399.2,发票收到42379.2,分录是怎么样
玲老师
2020 04/27 14:19
分录 上面给你写了 是预付了但是税款没付 后面付的
84784961
2020 04/27 14:39
是的税款这个月支付的
84784961
2020 04/27 14:40
12月做借预付账款38880,贷银行存款38880
玲老师
2020 04/27 14:43
对的 后面收到发票时 做我给你写的分录
84784961
2020 04/27 14:45
就做:借应交税-费应交增值税-待认证进项税额3499.2;贷银行存款3499.2,就可以了是吧
玲老师
2020 04/27 14:54
借方还需要有,比如管理费用呢,因为是摊销
玲老师
2020 04/27 14:54
你收到发票时就需要寄成本费用,科目你看上面我给你写的那个分录
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