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预付货款实际发生月己做帐,跨月来发票如何处凭证做帐?

84784983| 提问时间:2020 04/28 06:20
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小叶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学,你好,来发票先对原来的暂估入账做红字冲销,然后根据发票再做账务处理
2020 04/28 06:23
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