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老师,房开企业销售房子,原价抵账给工程单位,工程单位把房屋低价销售给第三方,收到的房款与抵账金额之间的差价如何做账?(账面上直接把房屋销售给第三方,在付工程款给工程单位)

84784969| 提问时间:2020 04/28 10:20
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这就是债务重组,差价正常作为营业外收入和营业外支出处理的。
2020 04/28 10:21
84784969
2020 04/28 10:24
销售和工程款支付分开走,我处理对着没?还是直接把房子销售给工程单位 ,他们再行出售。
陈诗晗老师
2020 04/28 10:25
是的, 借 应付账款 贷 固定资产清理 或 存货 营业外收入或营业外支出
84784969
2020 04/28 10:29
你的意思是直接销售给工程单位?但房款是第三方进到公司的
陈诗晗老师
2020 04/28 10:30
你这用你这房子抵债,直接是这样处理的。 房款?你这是资产抵债的啊
84784969
2020 04/28 10:35
可能我没说明白:房屋原价抵给工程方,工程方又找到了第三方,价格肯定要比抵账金额要低,但实际是第三方直接把房款进到了公司,公司再行支付工程款给工程单位,这样实际收的房款和原订的抵账款之间的差额如何处理?
84784969
2020 04/28 10:36
因为房子不可能直接过户给工程方,而是销售给第三方。这样的处理方法对不对?
陈诗晗老师
2020 04/28 10:36
那你的处理就是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 借 主营业务成本 贷 开发商品 借 应付账款 贷 银行存款 你这就是不存在 差额处理,你收到的钱就是收到的钱,支付的就是支付的。 分别 处理。
84784969
2020 04/28 10:39
好比约定的是50万,实际销售的是45万,那5万的款项以什么名义 进到公司呢,只有这5万进到公司了我才可以给工程单位支付50万啊
陈诗晗老师
2020 04/28 10:43
你的意思是,你这房子出售了45万,却抵了50的负债?
84784969
2020 04/28 10:43
对 这5万的差额如何处理
陈诗晗老师
2020 04/28 10:48
那你就是 借 应付账款 50 贷 存款45 营业外收入 5
84784969
2020 04/28 10:49
债务重组收入?
陈诗晗老师
2020 04/28 10:51
是的,这是属于重组利得的
84784969
2020 04/28 10:52
嗯,知道了。谢谢老师
陈诗晗老师
2020 04/28 10:52
不客气,祝你工作愉快。
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