问题已解决

老师好!我想问下我公司委托拍卖行拍卖车辆,支付给拍卖行的拍卖佣金及手续费计什么科目?

84784956| 提问时间:2020 04/28 14:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,支付给拍卖行的拍卖佣金及手续费,借;固定资产清理,贷;银行存款等科目
2020 04/28 14:47
84784956
2020 04/28 14:56
老师,公司委托拍卖行拍卖车辆成交价50700元,拍卖行扣除拍卖佣金及手续费用1633元,我们公司收到49067元,这个账务处理怎么做?谢谢
邹老师
2020 04/28 14:58
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633 借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
84784956
2020 04/28 15:09
老师,拍卖前我们账上折旧提完了,原值减折旧还有余额,这次资产处置了,账面净值我是不是要计入“固定资产减值准备”科目?
邹老师
2020 04/28 15:11
你好,原值减去累计折旧之后的余额计入固定资产清理科目借方核算
84784956
2020 04/28 15:47
好的,谢谢老师!
邹老师
2020 04/28 15:48
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784956
2020 04/28 16:07
老师,前期公司收到拍卖行扣除佣金后的款时:借:银行存款,贷:其他应付款,后来收到拍卖行佣金发票及相关手续时账务处理:第一个分录借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,第二个分录佣金发票入账:借:固定资产清理,应交税费(进项税),其他应付款,贷方这时怎么计?
84784956
2020 04/28 16:12
得先把其他应付49067冲掉,49067与佣金发票1633的差额部分是不是还得入固定资产清理?
邹老师
2020 04/28 16:16
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633 借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录) (是针对这个过程的分录有什么疑问?)
84784956
2020 04/28 16:38
对这个分录贷方有疑问: 借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税,(前提是我们只收到拍卖行1633元佣金发票)
邹老师
2020 04/28 16:40
你好,取得的拍卖佣金发票就这样做分录 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
84784956
2020 04/28 16:47
拍卖佣金分录知道,成交价50700,扣除拍卖佣金1633,余额49067是不是计“固定资产清理”?
邹老师
2020 04/28 16:52
你好,这个固定资产处置之前的原值,累计折旧分别是多少? 完整的分录是 借;固定资产清理 , 累计折旧 (累计计提的折旧), 贷;固定资产(原值) 借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633 借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
84784956
2020 04/28 17:38
老师,原值445160,累计折旧422902,净残值22258
邹老师
2020 04/28 17:43
你好 借;固定资产清理 22258, 累计折旧 422902, 贷;固定资产445160 借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633 借;固定资产清理49067+1633-1633-22258,贷;资产处置损益 49067+1633-1633-22258
84784956
2020 04/28 17:43
分录我清楚,就是最初收到拍卖行49067时,账务处理:借:银行存款 49067,贷:其他应付款49067,收到佣金发票及评估报告时,按正常资产处置程序走,就是冲其他应付时,对方科目我怎么做?
邹老师
2020 04/28 17:45
你好 收到佣金发票的分录是 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
84784956
2020 04/28 17:46
老师,净残值不用管吗
邹老师
2020 04/28 17:46
你好 借;固定资产清理 22258(账面净值), 累计折旧 422902, 贷;固定资产445160 借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633 借;固定资产清理49067+1633-1633-22258,贷;资产处置损益 49067+1633-1633-22258 最后一笔分录就是结转固定资产处置的净损益
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