问题已解决

老师,辛苦帮我写一下计提和发放工资的分录

84785008| 提问时间:2020 04/28 15:00
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借 管理费用 1000 医疗业务成本 2000 贷 应付职工薪酬 3000 借 管理费用 100 医疗业务成本 500 贷 应付职工薪酬 600 借 应付职代薪酬 600 其他应收款 400 贷 存款 1000 借 应付职工薪酬 3000 贷 存款 2600 其他应收款 400
2020 04/28 15:58
84785008
2020 04/29 14:44
老师你看是这样吗?
陈诗晗老师
2020 04/29 14:46
是的,是这样的,你把明细科目 加上去了
84785008
2020 04/29 14:54
非常感谢老师(笔芯)
陈诗晗老师
2020 04/29 15:01
不客气,祝你工作愉快。
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